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百色市机构编制委员会办公室2017年部门决算

www.gxbaisebwb.gov.cn 2018-09-28  已有 2593 人次浏览  

    

第一部分:机构编制委员会办公室概况

一、 主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:机构编制委员会办公室2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:机构编制委员会办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释



   第一部分:机构编制委员会办公室概况

一、 主要职能

(一)贯彻执行党中央、国务院有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规;贯彻落实自治区的规定、办法和实施细则;负责制订市直编制工作规划;负责市直党政群机关(注:含党委、政府、人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关。下同)和事业单位机构编制的日常管理;参与行政机关和事业单位人员工资统一发放管理工作;指导、协调全市党政群机关和事业单位的机构编制工作。

(二)审核市直党政群机关的职能配置和调整,协调市委、市政府各部门之间,各部门与中直、区直驻百色市工作单位之间以及各县(区)之间的职责分工。

(三)审核市直党政群机关、驻外机构和具有一定行政或行业管理职能的机构设置、人员编制和处级以下领导职数,审核市直党政群机关、驻外机构和具有一定行政或行业管理职能的内设科级机构的设置。

(四)拟定市直党政群机关人员编制总额分配方案;审核市直党政群机关科级机构的设置。拟定党政机关机构改革方案、机构设置和人员编制。

(五)贯彻执行自治区事业单位管理体制和机构改革方案;审核市直事业单位的机构设置和人员编制。

(六)监督检查市本级和下级机关、事业单位贯彻执行机构改革和机构编制工作方针、政策、法规的情况。

(七)负责机构编制工作情况综合、理论研究、信息传递、干部培训等工作。

(八)贯彻执行全区机构编制电子政务和信息化建设、全市机构编制实名制管理工作的规划和组织实施。

(九)完成市委、市政府和市编委交办的其他工作任务。

(十)完成各级党政群机关所属事业单位和其他组织利用国有资产举办事业单位和其他组织利用国有资产举办事业单位的注册登记管理工作。研究部署变更登记、注销登记、事业单位年度报告审验和其他监督管理工作。

二、部门决算单位构成

按原预算管理方式分,全额预算管理单位有3个,为:市编委办(行政)、百色市事业单位登记管理局(参公)、市行政审批制度改革管理办公室(事业全额)。

(一)百色市编委办内设科室有:综合科(行政审批办)、机关科、事业科、调研信息科(电子政务科)。设在机构有:百色市机构编制委员会督查室。

(二)百色市事业单位登记管理局内设科室有:秘书科、审核办证科、信用代码管理科。

(三)百色市行政审批制度改革管理办公室内设科室有:秘书科、监督管理科、业务科。

第二部分:机构编制委员会办公室2017年度部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

509.80

一、一般公共服务支出

 426.13

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 0.10

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

 44.81

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 22.79

 

 

八、住房保障支出

 32.53

本年收入合计

509.89

本年支出合计

 526.25

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 20.57

年末结转与结余

 4.21

 

 

 

 

收入总计

530.46

支出总计

 530.46

         

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

509.89

509.80

 

 

 

 

010 

201

一般公共服务支出

409.77

409.67

 

 

 

 

0.10

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

409.07

408.97

 

 

 

 

0.10

2013101 

行政运行

 366.49

366.39

 

 

 

 

0.10

2013102

一般行政管理事务

 42.58

42.58

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

 0.70

0.70

 

 

 

 

 

2013699

其他共产党事务支出

0.70

0.70

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

44.81

44.81

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

44.81

44.81

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

3.39

3.39

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.42

41.42

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

22.79

22.79

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

22.79

22.79

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

15.74

15.74

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

7.05

7.05

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

32.53

32.53

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

32.53

32.53

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

32.53

32.53

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

    526.25

476.23

50.03

 

 

 

201

一般公共服务支出

426.13

376.10

 50.03

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

425.43

376.10

 49.33

 

 

 

2013101 

行政运行

376.10

376.10

 

 

 

 

2013102

一般行政管理事务

49.33

 

 49.33

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

0.70

 

 0.70

 

 

 

2013699

其他共产党事务支出

0.70

 

 0.70

 

 

 

208

社会保障和就业支出

44.81

44.81

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

44.81

44.81

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

3.39

3.39

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.42

41.42

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

22.79

22.79

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

22.79

22.79

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

15.74

15.74

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

7.05

7.05

 

 

 

 

221

住房保障支出

32.53

32.53

 

 

 

 

22102

住房改革支出

32.53

32.53

 

 

 

 

2210201

住房公积金

32.53

32.53

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

509.80

一、一般公共服务支出

18

426.02

 426.02

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

44.81

 44.81

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

22.79

 22.79

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

32.53

 32.53

 

 

9

 

 

26

 

 

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

509.80

本年支出合计

29

526.14 

年初财政拨款结转和结余

13

20.42

年末结转和结余

30

4.08 

一般公共预算财政拨款

14

20.42

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

530.22

合计

34

530.22 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

526.14

 476.12

50.03

201

一般公共服务支出

 426.02

 375.99

 50.03

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

 425.32

 375.99

 49.33

2013101 

行政运行

 375.99

 375.99

 

2013102

一般行政管理事务

 49.33

 

 49.33

20136

其他共产党事务支出

 0.70

 

 0.70

2013699

其他共产党事务支出

0.70

 

0.70

208

社会保障和就业支出

44.81

44.81

 

20805

行政事业单位离退休

44.81

44.81

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

3.39

3.39

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.42

41.42

 

210

医疗卫生与计划生育支出

22.79

22.79

 

21011

行政事业单位医疗

22.79

22.79

 

2101101

行政单位医疗

15.74

15.74

 

2101103

公务员医疗补助

7.05

7.05

 

221

住房保障支出

32.53

32.53

 

22102

住房改革支出

32.53

32.53

 

2210201

住房公积金

32.53

32.53

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 357.83

302

商品和服务支出

 81.94

30101

  基本工资

 113.42

30201

  办公费

 16.54

30102

  津贴补贴

 65.23

30202

  印刷费

 7.22

 30103

  奖金

 86.72

 30205

  水费

 0.01

 30104

 其他社会保障缴费

 22.79

 30206

  电费

 0.22

30107

  绩效工资

 27.66

30207

  邮电费

 1.62

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 42.00

30211

  差旅费

 12.24

303

对个人和家庭的补助

 35.77

30213

维修(护)费

 0.28

30301

  离休费

 

30214

  租赁费

 0.36

30302

  退休费

 

  30215

  会议费

 0.35

  30305

  生活补助

 3.24

30216

  培训费

 2.82

 30311

  住房公积金

 32.53

30229

福利费

 2.27

30313

  购房补贴

 

30239

  其他交通费

 23.78

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

  30299

其他商品和服务支出

 14.24

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  310

其他资本性支出

 0.58

 

 

 

31001

办公设备购置

 0.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

 393.60

公用经费合计

 82.52

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 5.42

 

 

 

 

 

 5.42

 0.77

 

 

 

 

 

0.77

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

    百色市机构编制委员会办公室本年度没有政府性基金收入,也没有安排政府性基金支出,故本表无数据。


第三部分:机构编制委员会办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入530.46万元,其中本年收入509.89万元,2016年度决算数增加69.53万元,增长15.79%收入具体情况如下:2017年财政拨款收入509.80万元,其他收入0.10万元。

1.财政拨款收入509.80万元,为市本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数增加69.58万元,增长15.80%,主要原因是:人员增加,工资福利增加。

2.其他收入0.1万元,为年度银行利息。

3.上年结转和结余20.57万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出530.46万元,其中本年支出526.25万元, 2016年度决算数增加52.96万元,增长11.19%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出426.13万元:主要用于百色市机构编制委员会办公室、百色市事业单位登记局(参公)、百色市行政审批制度改革管理办公室(事业)的基本支出、项目支出。2016年度决算数增加30.91万元,增长7.82%,主要原因是新增人员,工资、津贴补贴增加。

2.社会保障和就业支出44.81万元,较2016年决算数35.18万元,增加9.63万元,主要原因是年度新增人员,追加新进人员社会保障费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出22.79万元,较2016年决算数16.52万元,增加6.27万元,主要是年度新增人员,追加新进人员医疗卫生费支出。

4.住房保障支出32.53万元,较2016年决算数26.38万元,增加6.15万元,主要原因是年度新增人员,追加新进人员住房公积金补贴。

5.年末结转和结余4.21万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。2016年度决算数减少16.36万元,下降79.53%,主要是:2016年因客观原因需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

百色市机构编制委员会办公室2017 年度一般公共预算支出410.08万元,2016年度决算数减少63.21万元,减少13.4%其中:基本支出359.35万元,项目支出50.73万元。

百色市机构编制委员会办公室2017 年度一般公共预算支出年初预算为410.08万元,支出决算为526.14万元,完成年初预算的128.3%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为319.75万元,支出决算为426.13万元,完成年初预算的133.3%。决算数大于预算数是人员增加,追加工资福利费用支出。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出决算为375.99万元,年初预算为269.02万元,决算数大于预算数的主要原因是:

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算数为49.33万元,年初预算数为107.93万元,完成年初预算的45.71%。一般行政管理事务主要用于市编办及2个二层机构的专项业务及办公设备、差旅费、会议费、培训费等方面的支出。

3.其他共产党事务(项)支出决算数为0.70万元,年初预算数为0.70万元,完成年初预算的100%。主要用于基层党组织开展的各项党内活动支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出决算数为44.81万元,年初预算数为37.58万元,完成年初预算的119.24%。主要用于市编办按国家规定发放离退休人员工作津贴及退休人员公用经费的支出,其中包括人员经费和共用经费。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)决算数为22.79万元,年初预算数为18.46万元,完成年初预算的123.46%,主要用于市编办按照国家政策规定为干部职工缴纳的基本医疗费支出。

6.住房保障支出(类)决算数为32.53万元,年初预算数为28.63万元。主要用于按照国家政策规定向干部职工发放的住房公积金、提租补助、购房补贴等的住房改革支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出476.12万元,其中:人员经费393.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金等;公用经费82.52万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新等。具体情况如下:

(一)工资福利支出决算数为357.83万元,完成年初预算的138.95%。原因:人员支出增加,年中追加人员经费。

(二)商品和服务支出决算数为81.94万元,完成年初预算的112.34%。原因:办公业务量增大,增加日常办公经费。

(三)其他资本性支出0.58万元。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

百色市机构编制委员会办公室2017年度无政府性基金支出

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.77万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比, 具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。2016年、2017年全年无因公出国(境)。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。2016年起市编委办已无公车使用,故2016年、2017年无公务用车购置及运行支出。

(三)公务接待费支出0.77万元。2016年公务接待预算支出2.43万元,决算支出1.74万元。2017年决算支出0.77万元,减少0.97万元,其中2017年公务接待10次,62人。主要原因是年度接待其他市、县(区)来我编办参加的会议、培训及开展的业务活动数量减少,费用支出也相应减少。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出82.52万元,比2016年增加36.57万元,增长79.59%。主要原因是:日常办公业务量增大,人员出差调研、培训、会议等,使办公费、印刷费、差旅费等业务支出都有所增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额3.87万元,其中:政府采购货物支出3.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

百色市机构编制委员会办公室无国有资产占用情况。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我编办组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及资金10万元,自评覆盖率达到100 %。组织对党政机关、事业单位中文域名注册和网上名称管理工作项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出10万元。从评价情况来看,我办2017年内预算绩效项目资金10万元,2017年市财政部门下拨了10万元的项目专项经费,资金到位率100%。项目支出主要包括:平台建设培训,购置域名办公设备,域名注册续费等支出。项目严格按照单位的制度和预算支出范围使用,按照项目计划安排和实际工作情况支付,做到专款专用,资金使用与项目内容基本一致,按时按成了绩效的各项指标。

组织对百色市机构编制委员会办公室开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出526.14 万元。基本支出476.12万元,(其中人员经费393.60万元,公用经费82.52万元),项目支出50.03万元。从评价情况来看,我办严格按照年初预算数进行部门整体支出。在支付过程中严格遵守各项规章制度,所有资金项目都详细制定了方案,严格按方案组织实施,并加强监督。尤其是在专项经费支出上,做到专款专用,按项目实施计划的进度情况进行资金拨付,无截留、无挪用等现象,实行先有预算,在有执行。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,党政机关、事业单位中文域名注册和网上名称管理工作专项经费 项目自评得分为100分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指百色市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入百色市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

附件:百色市机构编制委员会办公室2017年部门决算

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